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| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Instalação / manutenção / operação / locação - equipamentode luz / imagem / som Caixa Acústica Hayonik (SE 248019) Serviço solicitado para atender o anfiteatro e salas 1, 2, 3 ,4 e 5 da STPG | 1 UNIDADE | R$ 7.104,00 | R$ 7.104,00 | Homologado | preço praticado → |
| 8 | Instalação / manutenção / operação / locação - equipamentode luz / imagem / som Instalação e manutenção equipamentode luz / imagem / som - CPA/Psicologia/DTA | 1 UNIDADE | R$ 13.000,00 | R$ 13.000,00 | Homologado | preço praticado → |
| 9 | Instalação / manutenção / operação / locação - equipamentode luz / imagem / som IInstalação e manutenção equipamentode luz / imagem / som - CPA/Psicologia/DTA Solicitação de serviços de instalaçõe |
| 1 UNIDADE |
| R$ 22.235,00 |
| R$ 22.235,00 |
| Homologado |
| preço praticado → |
| 10 | Instalação / manutenção / operação / locação - equipamentode luz / imagem / som Instalação / manutenção / operação / locação - equipamentode luz / imagem / som | 1 UNIDADE | R$ 4.565,00 | R$ 4.565,00 | Homologado | preço praticado → |
| 11 | Instalação / manutenção / operação / locação - equipamentode luz / imagem / som Instalação / manutenção / operação / locação - cabos HDMI | 1 UNIDADE | R$ 2.040,00 | R$ 2.040,00 | Homologado | preço praticado → |
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Seguem abaixo as informações sobre o Processo de Compra sob nº 303/2025; Número da compra: Dispensa sem disputa nº 71/2025 FC Número do P.N.C.P.: 48031918000124-1-001660/2025 Data do Envio do Empenho no P.N.C.P.: 10/07/2025 Nota de Empenho: 1053/0741, 1054/0742, 1055/0743 e 1056/0029. Solicitação de Empenho nº: 248016, 248017, 248018 e 248019. Vigência: Prazo de entrega/execução do produto/serviço: INÍCIO 10/07/2025; FIM: 08/08/2025. (Caso haja necessidade de prorrogação do prazo de entrega, a solicitação deverá ser enviada antes da data do fim da vigência.) UNIDADE EXECUTORA: 102333 Conforme consta em edital, reafirmamos os dados da nossa unidade e informações complementares vigentes em legislação Os produtos/serviços entregues até às 12:00 do dia 25 de cada mês terão seu pagamento efetivado após 30 dias. Os entregues após 12:00 do dia 25 serão recebidos normalmente, no entanto, a entrada será no primeiro dia útil do mês subsequente e seu pagamento 30 dias após esta data. Os pagamentos serão efetuados exclusivamente em sua conta corrente Banco do Brasil já cadastrada no SICAF. Caso não seja efetivada a entrega/serviço, e não for encaminhada justificativa fundamentada com pedido de dilação de prazo serão aplicadas as penalidades cabíveis conforme Portaria Unesp nº 135/2023, anexa. Horário de Funcionamento Almoxarifado: de segunda à sexta-feira das 8h às 11h30m e das 13h30m às 16h30m. ATENÇÃO: a) Os serviços realizados em Bauru por prestadores de fora do município, estarão sujeitos a retenção do ISSQN, conforme Art. 6º da Instrução Normativa nº 26. A não retenção está condicionada a apresentação da CNR que pode ser obtida através do link https://www2.bauru.sp.gov.br/sist_documentos/cadastrar.aspx?a=39 e deverá ser apresentada juntamente com a nota fiscal. b) Verificar as Instruções Normativas RFB nº 1234/12 e RFB nº 2145/23 em relação à retenção do IR no ato da emissão da nota fiscal. c) Verificar a legislação tributária para inclusão de recolhimento de INSS no ato da emissão da nota fiscal. Para maiores esclarecimentos consultar a Seção Técnica de Finanças pelo telefone (14) 3103-6130 ou financas.fc@unesp.br NO ATO DO ENVIO DA MERCADORIA OU DA CONCLUSÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, ENVIAR A NOTA FISCAL, EM FORMATO PDF, PARA compras.fc@unesp.br ou compras@fc.unesp.br; NÃO ACEITAREMOS ENTREGA PARCIAL. Dados para emissão de Nota Fiscal Eletrônica. Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho ENDEREÇO: Av. Eng. Luiz Edmundo Carrijo Coube, 14-01 - Vargem Limpa - Bauru, SP CEP: 17033-360 CNPJ: 48.031.918/0028-44 IE: Isento TELEFONE: (14) 3103-6126 Entrega dos Materiais: Almoxarifado da Faculdade de Ciências, no mesmo endereço que consta nos dados da emissão da nota fiscal.