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| Data | Órgão | Objeto | Valor |
|---|---|---|---|
| 02/06/2026 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE Natal/RN | SM 11691/2026 UNIDAXDE DE CUSTO 11.89 | R$ 34.800,00 |
| 08/06/2026 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES João Pessoa/PB | aquisição de material de construção | R$ 5.281,00 |
| 02/06/2026 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE Natal/RN | SM 11699/2026 UNIDAXDE DE CUSTO 11.89 | R$ 10.336,00 |
| 20/05/2026 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE Santa Cruz/RN | AD.20RL.231796.3 - EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO PREDIAL, VIA PREGAO 90019/2025 - UASG 153103 UFRN, CONFORME | R$ 870,00 |
| 19/05/2026 |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA João Pessoa/PB |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. |
| R$ 439,00 |
| 23/04/2026 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS - IF/AL Murici/AL | VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO (VALVULA ESCOAMENTO), CONFORME AUTORIZACAO DA DG/IFAL/CMUR, DE 23/04/26. PREGAO ELETRONICO / SRP Nº | R$ 248,80 |
| 19/03/2026 | TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL João Pessoa/PB | aquisição de flanela para limpeza | R$ 26.100,00 |
| 28/01/2026 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE Natal/RN | SM 1479/2026 UNIDADE DE CUSTO 11.89 | R$ 4.640,00 |
| 02/12/2025 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS - IF/AL Rio Largo/AL | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA O IFAL CAMPUS RIO LARGO DO PREGAO 90002/2025 (UASG 152802 - CAMPUS PIRANHAS), CONFORME PROCESSO 23 | R$ 394,20 |
| 25/08/2025 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA Salvador/BA | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PARA O HAN, REF AO PREGÃO 046/2024 , ATRAVÉS DO SAMS 2877/2025, CONFORME PROCESSO 23066.057967/2025-61 . CHS | R$ 305,00 |
| 28/10/2025 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES João Pessoa/PB | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO (TERMINAIS E CONDUTORES) | R$ 1.254,00 |
| 25/08/2025 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA Salvador/BA | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PARA O HAN, REF AO PREGÃO 039/2024 , ATRAVÉS DO SAMS 2839/2025 , CONFORME PROCESSO 23066.057938/2025-07 . CHS | R$ 1.830,00 |
| 19/08/2025 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA Salvador/BA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE BNES IMÓVEIS ELETRONICO PELA SUMAI PROCESSO 23066.057449/2025-47 FOLHA 6257/2025 | R$ 970,80 |
| 08/08/2025 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA Cedro/CE | EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO) PARA O IFCE CAMPUS CEDRO. CONFORME PREGÃO:90057/2024, UASG DA | R$ 299,80 |
| 09/07/2025 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE Natal/RN | SM 19897/2025 UNIDADE DE CUSTO 11.02 | R$ 520,00 |
| 18/06/2025 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA Salvador/BA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PARA O HAN, REF AO PREGÃO 39/2024, ATRAVÉS DO SAMS 1972/2025,C ONF PROC 23066.041456/2025-27. | R$ 1.525,00 |
| 15/07/2025 | FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE São Cristóvão/SE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS UNIDADES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE NO QUE SE REFERE À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E | R$ 749,50 |
| 01/07/2025 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA Monteiro/PB | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COLA CONTATO), PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DO CAMPUS MONTEIRO, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO OF | R$ 2.397,60 |
| 07/04/2025 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA Salvador/BA | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PARA O HAN, SAMS 918/2025, PREGÃO 46/2024, CONF. PROCESSO 23066.021083/2025-78, CHS. | R$ 79,00 |
| 03/04/2025 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE Natal/RN | SM 9923/2025 UNIDADE DE CUSTO 11.89 | R$ 4.800,00 |
| 24/03/2025 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE Natal/RN | SM 8536/2025 UNIDADE DE CUSTO 11.89 | R$ 1.176,20 |
| 31/12/2024 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE Campina Grande/PB | AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO UEI/CH | R$ 81.809,00 |
| 03/12/2024 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE Natal/RN | SM 33722/2024 UNIDADE DE CUSTO 11.89 | R$ 15.600,00 |
| 05/12/2024 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE Natal/RN | 80.00.65 FNDE - TED Nº 13.225/2024 - PRONATEC/EAJ - AQUICULTURA SM 34257/2024 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES | R$ 6.680,20 |
| 28/09/2023 | COMANDO DA MARINHA Fortaleza/CE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENGENHARIA, CONFORME TABELA SINAPI-CE | R$ 107.748,00 |
| 20/07/2023 | MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO João Pessoa/PB | Aquisição de material de manutenção predial, para suprir as demandas das unidades do Ministério Público Federal no Estado da Paraíba. | R$ 11.410,55 |
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