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| Data | Órgão | Objeto | Valor |
|---|---|---|---|
| 01/12/2025 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA Vilhena/RO | EMPENHO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OS CURSOS DO PROGRAMA MULHERES MIL CONFORME DESPACHO 398 (2857939/SEI). DISPONÍVEL NO PROCESSO 23243.015514/2 | R$ 294,00 |
| 10/03/2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINF Manaus/AM | Aquisição de Materiais tipo: Cimento Portland, conforme Ata de Registro de Preços nº 030/2025-UCGM/SEMAD – Lote 15, obedecendo fiel e integralmente os termos de | R$ 14.857.500,00 |
| 20/02/2026 | MINISTERIO DA SAUDE Atalaia do Norte/AM | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO NOS POLOS BASE DE RIO NOVO, VIDA NOVA, TRINTA E UM, SÃO SEBASTIÃO, MARONAL, SÃO LUIS, MASSAPÊ | R$ 91.936,80 |
| 15/05/2026 | MINISTERIO DA SAUDE Parintins/AM | CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ALDEIAS DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO DSEI PARINTINS, NAS CONDI |
| R$ 1.731.923,90 |
| 01/12/2025 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA Vilhena/RO | EMPENHO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OS CURSOS DO PROGRAMA MULHERES MIL CONFORME DESPACHO 398 (2857939/SEI). DISPONÍVEL NO PROCESSO 23243.015514/2 | R$ 3.316,00 |
| 01/12/2025 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA Vilhena/RO | EMPENHO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OS CURSOS DO PROGRAMA MULHERES MIL CONFORME DESPACHO 398 (2857939/SEI). DISPONÍVEL NO PROCESSO 23243.015514/2 | R$ 7.970,00 |
| 20/12/2024 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA Porto Velho/RO | EMPENHO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA O CURSO DE ELETROMECÂNICA, CONFORME SOLICITAÇÃO 2508529 E AUTORIZAÇÃO 2508590 CONSTANTES NO P | R$ 10.786,30 |
| 23/12/2024 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA Vilhena/RO | EMPENHO DE DESPESAS COM MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NO CURSO ENERGIF, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ATRAVÉS DO DOCUMENTO (SEI 2509270), CON | R$ 10.902,00 |
| 09/12/2024 | MINISTERIO DA SAUDE Manaus/AM | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS PARA GARANTIR O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NAS ALDEIAS AFETADAS PELA ESTIAGEM EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA ATEND | R$ 22.720,00 |
CPF de sócio vem mascarado da Receita — é assim que deve ficar. Cruzar sócio × servidor/candidato exige nome exato + verificação humana.
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