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| Data | Órgão | Objeto | Valor |
|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | COMANDO DA MARINHA Brasília/DF | O OBJETO DA PRESENTE CONTRATAÇÃO CONSISTE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES DESTINADOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPAROS DIVERSOS NA | R$ 1.999,78 |
| 12/01/2026 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO MARANHAO Caxias/MA | PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - ELETRICO E ELETRONICO, CONFORME DISPENSA 90006/2025 E PROCESSO 23249.028110.2024-12. | R$ 650,00 |
| 03/11/2025 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA BAIANO Salvador/BA | ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER NECESSIDADES DO IFBAIANO CAMPUS ALAGOINHAS. DISPENSA N° 00035/2025. TEL. (55) 9618- | R$ 3.327,05 |
| 22/10/2025 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO Rio de Janeiro/RJ | EMPENHO PARA ATENDER AO PROCESSO SEI 23079.257677/2025-76 - AQUISIÇÃO DE CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO INSTITUTO DE BIOQUÍ |
| R$ 182,90 |
| 29/10/2025 | SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA Presidente Prudente/SP | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, PARA O COMPLEXO PENAL DE PRESIDENTE PRUDENTE/SP. | R$ 1.600,00 |
| 16/10/2025 | SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA Pirajuí/SP | AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO E ITENS DE COFFEE BREAK PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DESTA COORDENADORIA REGIONAL. | R$ 1.280,00 |
| 15/10/2025 | SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA Avaré/SP | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO DA SUBFROTA E CÂMARA DE AR PARA CARROS DE TRANSPORTE | R$ 472,00 |
| 05/09/2025 | MINISTERIO DA FAZENDA Brasília/DF | AQUISIÇÃO DE ITENS DE SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO. | R$ 6.480,00 |
| 25/07/2025 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO Pinheiral/RJ | COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO - CAMPUS PINHEIRAL | R$ 1.028,46 |
| 12/08/2025 | MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS DO ESTADO DE RORAIMA Boa Vista/RR | ITEM 22: Pilha. Tamanho: Pequena. Modelo: AA. Marca: Everbetter, Quant.: 25 pct c/4 und. cada, Valor Unit.: R$ 3,69, Valor Total: R$ 92,95. ITEM 23: Pilha. Tama | R$ 232,25 |
| 29/07/2025 | SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA Guareí/SP | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO - BANHO QUENTE | R$ 3.310,00 |
| 30/07/2025 | SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA Guariba/SP | Aquisição de Materiais de Consumo para o Escritório - DL 20/2025. | R$ 140,00 |
Sem sócios listados (MEI/individual ou dado não disponível).
CPF de sócio vem mascarado da Receita — é assim que deve ficar. Cruzar sócio × servidor/candidato exige nome exato + verificação humana.
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